一、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元,比上年减 少16.2万元,下降63%,主要原因是今年没有车辆购置的计划,比 上年减少是因为今年没有公务用车购置费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年 持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费7.51万元(公务用车购置费0万元,比上年减少16.2万元;公务用车运行维护费7.51万元,比上年增加0万元。)比上年减少16.2万元,下降68.3%,主要原因是今年没有车辆购置的计划,公务用车运行与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
